业绩预告预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-620万元至-900万元。
业绩变动原因说明
1、2026年上半年度内,受国内宏观环境变化及集中采购降价等医疗政策环境影响,公司医院客户的产品采购价格调低,订单采购规模较同期也有所波动,导致公司销售收入出现下降,幸赖公司持续优化供应链管理控制成本及市场活动费用,营业利润得到改善,本年度第二季度当季由亏转盈。
2、报告期内公司的总费用较去年同期预估有所下降,费用管控已取得成效。公司的客户主要为公立医院,受到医保结算的时间性影响,客户端回款周期出现一定波动,公司计提的信用减值损失较去年同期有所增加,但产生坏账的风险极低,处于可控状态。
3、报告期内公司持续积极调整业务布局和发展策略,持续投入“ACME”自有产品迭代研发及市场拓展。迈塔威已从技术验证迈入规模化临床阶段。同时,公司积极扩增市场开发队伍,提升对医院客户高附加值服务,在集采业务外拓展第二赛道业务的增长,为以后期间的盈利能力奠定基础。