来源 :公司公告2026-07-01
君正集团公告,公司于2026年7月1日召开董事会,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本期审计费用共计206万元,其中财务报表审计费用161万元,内部控制审计费用45万元,较上期未发生变化。该事项尚需提交公司股东会审议批准。