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康美药业(600518)内幕信息消息披露
 
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康美药业:2022—2025年内控审计均获标准无保留意见

http://www.gubit.cn  2026-08-06  康美药业内幕信息

来源 :上证e互动2026-08-06

  康美药业(600518)合规整改落实情况内控体系是否完善?审计机构是否认可?请详细说明合规建设的具体措施和成效!我们要求重建投资者对公司的信任,管理层必须用行动证明整改决心,而不是敷衍了事!

  尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司近年来致力于全面提升治理水平,通过系统性修订治理制度、落实内控手册、强化内部审计监督等方式,已建立较为完善的内控体系。公司根据新《公司法》要求,系统开展治理制度梳理与修订工作,公司2022-2025年度内部控制均被出具标准无保留意见的内部控制审计报告,内部控制运行有效。

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